亚洲十大正规在线博彩平台排名 | 安全、信誉高的博彩公司推荐亚洲十大正规在线博彩平台排名

当前位置: 首页 > 政务公开
2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部部门决算
发布时间:2024-09-12 信息来源:区统战部 作者:区统战部 【字体:

2023年度在线博彩平台排名统一战线工作部部门决算

第一部分 安全博彩公司推荐统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全区统一战线重大理论研究,推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡、镇、街道和各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派支部,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)负责协调全区海外统战工作。

(十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨卷的在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

安全博彩公司推荐统一战线工作部内设机构包括:本部门共有编制人数11人,实有人数11人,内设股室0个(含0个副科级单位)。

(二)决算单位构成

十大正规在线博彩平台统一战线工作部无下属单位,因此,亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部2023年单位决算即安全博彩公司推荐统一战线工作部本级。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:安全博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

324.40

一、一般公共服务支出

32

269.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.75

八、社会保障和就业支出

39

22.09

9

九、卫生健康支出

40

10.58

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

9.87

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

12.08

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

3.75

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

328.14

本年支出合计

58

328.14

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

328.14

总计

62

328.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

328.14

324.40

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

201

一般公共服务支出

269.79

269.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

24.22

24.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

217.75

217.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

130.09

130.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

19.70

19.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

55.96

55.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.09

22.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.24

21.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

17.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

22999

其他支出

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

2299999

其他支出

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:十大正规在线博彩平台统战部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

328.14

215.57

112.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

269.79

167.08

102.70

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

15.02

0.00

15.02

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

24.22

24.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

217.75

130.06

87.68

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

130.09

130.06

0.03

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

19.70

0.00

19.70

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

55.96

0.00

55.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.09

22.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.24

21.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

17.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.87

0.00

9.87

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9.87

0.00

9.87

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

9.87

0.00

9.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

324.40

一、一般公共服务支出

33

269.79

269.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

22.09

22.09

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

10.58

10.58

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

9.87

9.87

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

12.08

12.08

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

324.40

本年支出合计

59

324.40

324.40

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

324.40

总计

64

324.40

324.40

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

324.40

211.83

112.57

201

一般公共服务支出

269.79

167.08

102.70

20123

民族事务

15.02

0.00

15.02

2012302

一般行政管理事务

6.60

0.00

6.60

2012304

民族工作专项

3.42

0.00

3.42

2012399

其他民族事务支出

5.00

0.00

5.00

20132

组织事务

37.02

37.02

0.00

2013201

行政运行

24.22

24.22

0.00

2013204

公务员事务

12.80

12.80

0.00

20134

统战事务

217.75

130.06

87.68

2013401

行政运行

130.09

130.06

0.03

2013402

一般行政管理事务

19.70

0.00

19.70

2013404

宗教事务

9.00

0.00

9.00

2013405

华侨事务

3.00

0.00

3.00

2013499

其他统战事务支出

55.96

0.00

55.96

208

社会保障和就业支出

22.09

22.09

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.24

21.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.44

17.44

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.80

3.80

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.76

0.76

0.00

210

卫生健康支出

10.58

10.58

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.58

10.58

0.00

2101101

行政单位医疗

6.84

6.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.53

3.53

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

212

城乡社区支出

9.87

0.00

9.87

21203

城乡社区公共设施

9.87

0.00

9.87

2120399

其他城乡社区公共设施支出

9.87

0.00

9.87

221

住房保障支出

12.08

12.08

0.00

22102

住房改革支出

12.08

12.08

0.00

2210201

住房公积金

12.08

12.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

186.89

302

商品和服务支出

17.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

53.38

30201

办公费

1.37

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

43.95

30202

印刷费

0.65

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

33.52

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.93

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

5.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.12

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.58

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.85

30211

差旅费

0.97

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

19.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.38

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.30

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.59

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.09

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.59

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.60

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.09

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.29

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.46

人员经费合计

193.27

公用经费合计

18.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:安全博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:安全博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计328.14万元。与上年相比,收、支总计各增加114.68万元,增长53.72%。主要原因是2023年补发2021年和2022年度绩效,导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计328.14万元,其中:财政拨款收入324.4万元,占98.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.75万元,占1.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.14万元,其中:基本支出215.57万元,占65.69%;项目支出112.57万元,占34.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计324.4万元,与上年相比,增加119.74万元,增长58.51%。主要原因是2023年补发2021年和2022年度绩效,导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出324.4万元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比,财政拨款支出增加119.74万元,增长58.51%。主要是因为2023年补发2021年和2022年度绩效,导致人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出324.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出269.79万元,占83.17%;社会保障和就业支出22.09万元,占6.81%;卫生健康支出10.58万元,占3.26%;城乡社区支出9.87万元,占3.04%;住房保障支出12.08万元,占3.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为197.51万元,支出决算数为324.4万元,完成年初预算的164.24%,其中:

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一划转至区总工会,未从本单位列支。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.22万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转经费。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加绩效奖励。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为123.39万元,支出决算为130.09万元,完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付部分上年结转经费。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为14.2万元,支出决算为19.7万元,完成年初预算的138.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付部分上年结转经费。

9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

11.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.96万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项指标。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.11万元,支出决算为17.44万元,完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资基数调整,缴费基数增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为2.83万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的124.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资基数调整,缴费基础增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为20万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的49.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分指标尚未支付完成。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.83万元,其中:

人员经费193.27万元,占基本支出的91.24%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.55万元,占基本支出的8.76%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加0.3万元,增长100%,增长的主要原因是按实发生公务接待费支出。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加0.3万元,增长的主要原因是按实发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组3个、来宾36人次,主要是工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,十大正规在线博彩平台统一战线工作部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部2023年度机关运行经费支出18.55万元,比上年度决算减少14.02万元,下降43.05%。主要原因是:部分指标尚未完成支付。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元,无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,在线博彩平台排名统一战线工作部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范预算绩效目标管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益,根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定,我单位在2023年部门预算编制时,制定了规范合理的预算绩效目标,实施了绩效目标运行监控,按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价,并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的效益,也得到了上级部门的肯定。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标,2023年支出决算总额为328.14万元,其中:基本支出215.57万元,占65.69%;项目支出112.57万元,占34.31%。具体预算绩效情况见附件《2023年度邵阳市十大正规在线博彩平台委统战部部门整体支出绩效评价报告》。

(三)存在的问题及原因分析

我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题:预算绩效管理责任意识不强,绩效管理体制、机制还不够健全,预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位,绩效观念不强,重视不够;二是单位没有专业的评价人员,缺乏相应的业务专业知识,预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名委统战部部门整体支出绩效评价报告


扫一扫在手机打开当前页
主办单位:十大正规在线博彩平台 在线博彩平台排名 承办单位:邵阳市在线博彩平台排名数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:在线博彩平台排名 在线博彩平台排名
承办单位:在线博彩平台排名办公室
靠谱的网赌平台 宝岛体育 亚洲最大赌博网站 pg電子 宝岛体育 十大老赌网站即送