亚洲十大正规在线博彩平台排名 | 安全、信誉高的博彩公司推荐亚洲十大正规在线博彩平台排名

当前位置: 首页 > 政务公开
2023年度在线博彩平台排名残疾人联合会部门决算
发布时间:2024-09-12 信息来源:区残联 作者:区残联 【字体:

2023年度信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会部门决算

第一部分 在线博彩平台排名残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安全博彩公司推荐残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。

(二)联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(三)开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

(四)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我区两个文明建设做出贡献。

(五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

(六)指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。

(七)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

(九)承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会内设机构包括:本部门属于全额拨款事业单位,机构编制3人,实际在岗3人。内设机构包括:办公室,康复教就部,组宣股维权部。

(二)决算单位构成

亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会无下属单位,因此,在线博彩平台排名残疾人联合会2023年单位决算即在线博彩平台排名残疾人联合会本级。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

328.02

一、一般公共服务支出

32

4.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

145.86

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

184.05

八、社会保障和就业支出

39

316.65

9

九、卫生健康支出

40

2.86

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

4.31

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

329.90

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

657.92

本年支出合计

58

657.92

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

657.92

总计

62

657.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

657.92

473.88

0.00

0.00

0.00

0.00

184.05

201

一般公共服务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

316.65

316.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

309.53

309.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

78.12

78.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

73.92

73.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

127.85

127.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

329.90

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

184.05

22960

彩票公益金安排的支出

145.86

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

58.29

58.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

87.57

87.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

184.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184.05

2299999

其他支出

184.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市在线博彩平台排名残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

657.92

48.70

609.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.20

3.20

1.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.20

3.20

1.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

4.20

3.20

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

316.65

38.33

278.32

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

309.53

31.21

278.32

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

78.12

0.00

78.12

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

73.92

1.69

72.22

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

127.85

0.55

127.30

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.31

4.31

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

329.90

0.00

329.90

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

145.86

0.00

145.86

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

58.29

0.00

58.29

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

87.57

0.00

87.57

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

184.05

0.00

184.05

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

184.05

0.00

184.05

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

328.02

一、一般公共服务支出

33

4.20

4.20

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

145.86

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

316.65

316.65

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

2.86

2.86

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

4.31

4.31

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

145.86

0.00

145.86

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

473.88

本年支出合计

59

473.88

328.02

145.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

473.88

总计

64

473.88

328.02

145.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市在线博彩平台排名残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

328.02

48.70

279.32

201

一般公共服务支出

4.20

3.20

1.00

20132

组织事务

4.20

3.20

1.00

2013204

公务员事务

4.20

3.20

1.00

208

社会保障和就业支出

316.65

38.33

278.32

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.66

1.66

0.00

2080101

行政运行

1.66

1.66

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.34

5.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.24

0.24

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.50

0.50

0.00

20811

残疾人事业

309.53

31.21

278.32

2081101

行政运行

28.96

28.96

0.00

2081102

一般行政管理事务

0.69

0.00

0.69

2081104

残疾人康复

78.12

0.00

78.12

2081105

残疾人就业

73.92

1.69

72.22

2081199

其他残疾人事业支出

127.85

0.55

127.30

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

210

卫生健康支出

2.86

2.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

0.00

2101101

行政单位医疗

2.25

2.25

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.59

0.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

221

住房保障支出

4.31

4.31

0.00

22102

住房改革支出

4.31

4.31

0.00

2210201

住房公积金

4.31

4.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

44.66

302

商品和服务支出

4.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

8.40

30201

办公费

0.57

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

11.57

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

8.60

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.54

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.80

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.47

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.55

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.33

30211

差旅费

0.18

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

6.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.11

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.47

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.71

人员经费合计

44.66

公用经费合计

4.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

145.86

145.86

0.00

145.86

0.00

229

其他支出

0.00

145.86

145.86

0.00

145.86

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

145.86

145.86

0.00

145.86

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

58.29

58.29

0.00

58.29

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

87.57

87.57

0.00

87.57

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市安全博彩公司推荐残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计657.92万元。与上年相比,收、支总计各增加314.2万元,增长91.41%。主要原因是2022年部分残疾儿童康复、残疾人居家托养、残疾人就业培训费用在2023年年初支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计657.92万元,其中:财政拨款收入473.88万元,占72.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入184.05万元,占27.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计657.92万元,其中:基本支出48.7万元,占7.4%;项目支出609.22万元,占92.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计473.88万元,与上年相比,增加257.55万元,增长119.05%。主要原因是2022年部分残疾儿童康复、残疾人居家托养、残疾人就业培训费用在2023年年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出328.02万元,占本年支出合计的49.86%。与上年相比,财政拨款支出增加195.63万元,增长147.77%。主要是因为2022年部分残疾儿童康复、残疾人居家托养、残疾人就业培训费用在2023年年初支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出328.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.2万元,占1.28%;社会保障和就业支出316.65万元,占96.54%;卫生健康支出2.86万元,占0.87%;住房保障支出4.31万元,占1.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为46.92万元,支出决算数为328.02万元,完成年初预算的699.05%,其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年中增加预算支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年中增加预算支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4.61万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支出类科目调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出类科目调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年人员工资异动及保险基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为33.8万元,支出决算为28.96万元,完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支出类科目调整。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年中增加其他残疾人事业支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.12万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾人康复拨款为中央直接拨款,年初未有预算。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

年初预算为1.7万元,支出决算为73.92万元,完成年初预算的4,348.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未有预算,年中增加残疾人就业培训类支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为127.85万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年中增加其他残疾人事业支出。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年单位失业保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.22万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年单位工伤保险基数调整。

13、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

年初预算为0.29万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由区财政统一拨付至区总工会,未从单位列支。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.93万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及保险基数调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0.86万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的68.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助基数调整。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.06万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支出类科目调整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.46万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的124.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年因人员工资调整住房公积金增加部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出48.7万元,其中:

人员经费44.66万元,占基本支出的91.7%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.04万元,占基本支出的8.3%,主要包括:办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入145.86万元;年初结转和结余0.0万元;支出145.86万元,其中基本支出0.0万元,项目支出145.86万元;年末结转和结余0.0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为58.29万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.57万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况

安全博彩公司推荐残疾人联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

安全博彩公司推荐残疾人联合会2023年度机关运行经费支出4.04万元,比上年度决算减少5.44万元,下降57.38%。主要原因是:人员经费及开支缩减。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范预算绩效目标管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益,根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定,我单位在2023年部门预算编制时,制定了规范合理的预算绩效目标,实施了绩效目标运行监控,按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价,并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的效益,也得到了上级部门的肯定。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

今年以来,区残联在区委区政府的领导下,认真学习党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述指示批示精神,扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“两带头五整治”纠风防腐专项行动、“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动,捍卫“两个确立”,做到“两个维护”,自觉在思想上行动上政治上同党中央保持高度一致。深入实施《湖南省“十四五”残疾人保障和发展规划》,不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,团结带领全区广大残疾人听党话、感党恩、跟党走,推动全区残疾人事业高质量发展。
一、工作开展情况
办好省、市重点民生实事。一是0-6岁残疾儿童的康复求助。0-6岁残疾儿童康复救助坚持“应救尽救”,市里下达我区指导性任务是79人,实际康复救助128名(含30名7-17岁残疾青少年),完成率162%。二是困难残疾人家庭无障碍改造工作。根据残疾的种类、程度、居住条件,精心制订“一户一方案”,重点对浴室、卫生间、进门通道等部位设置轮椅坡道、U型及L型扶手、沐浴椅等无障碍设施,解决他们“出门难、就寝难、做饭难、如厕难、洗浴难”等居家生活障碍,最大限度满足残疾人日常生活需要。今年市定任务60户,实际完成改造64户,完成率106.67%,在省残联的组织的验收中得到高度评价。
落实残疾人社会保障。加强同民政、人社、医保等部门合作,加强数据核查比对,实现涉残数据共享机制,确保各项惠残助残政策在我区的精准落实,巩固残疾人兜底社会保障。对2454名一、二级重度残疾人的城乡居民基本医疗保险,对1480名一、二级重度残疾人最低缴费档次的城乡居民基本养老保险实行政府全额代缴;年度残疾人“两险”参保率分别达到90%以上和95%以上;与民政、财政等部门共同做好全区残疾人“两项补贴”发放、提标和精准管理;与综治、卫健等部门对全区困难精神病人和肇事肇祸精神病人实施精准救治。
做细残疾人就业帮扶。我单位获2022年度邵阳市残疾人教就工作先进单位。一是多形式促进残疾人稳岗就业,安排37名有工作意愿但就业困难的残疾人参加公益岗工作。二是举行“2023年春风行动暨就业援助月”活动,今年1月和2月联合区人社局、团区委等单位分别在蔡锷乡、城南公园举行两场大型招聘会,有50多家企业参与,提供了2000多个就业岗位,其中为残疾人量身打造了部分特殊岗位。三是结合“主题教育”开展“我为残疾人朋友办实事”活动,我区各级残联工作人员17人常态化结对帮扶困难重度残疾人,走村入户,精准掌握帮扶对象的实际困难和现实需求,逐户逐人分析,为他们送惠残政策、送关爱服务等。四是在中国残疾人就业创业网络服务平台发布适合残疾人岗位的信息,联系邵阳市在线博彩平台排名曙光农村农业机械专业合作社等10家企业单位发布残疾人招聘信息29条。五是贯彻落实促进残疾人就业三年行动方案。在第六届区委常委第30次会议上传达学习了中组部等六部门和湖南省委组织部等省级六部门、邵阳市委组织部等市级六部门分别下发的“关于机关事业单位国有企业带头安排残疾人就业”,以及国务院办公厅、湖南省政府办公厅分别出台的“关于促进残疾人就业三年行动方案”等系列文件精神,区委原则同意区委组织部、区编办、区残联和区政府办公室出台我区贯彻落实上级文件精神的工作计划和方案,要求做好2024年我区机关事业单位招录(聘)工作中安排残疾人岗位工作和2023年全区残保金的收缴工作。
提升残疾人职业技能。一是加强残疾人就业培训。全年为40名残疾人提供职业技能培训和20名盲人按摩培训,为23名农村残疾人阳光增收培训,2名乡村残疾人人才培育培训。二是扶持残疾人创业促就业,扶持11家残疾人企业,落实扶植资金 6.6万元。三是扶持残疾人阳光助残帮扶基地建设。新增区级助残帮扶基地1家,亚洲十大正规在线博彩平台排名鸿臻电子产品有限公司,市级助残帮扶基地1家,邵阳市安全博彩公司推荐曙光农村农业机械专业合作社。
提升康复服务质量。一是通过助残日、爱耳日专题活动,广泛开展残疾预防和康复知识宣传和教育。共发放各类助行辅助器具238件,适配各类矫形器30人次、助听器适配39人次,假肢适配10人次,轮椅84台,各型拐杖39人次,坐便椅36件,坐浴凳8件,盲杖7根,其他辅助器具15人。二是为全区200名就业年龄段的重度残疾人提供每人每月一次居家托养服务,每次服务时长在两个小时左右,共1200人次。为全区40名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人,开展日间集中照料。以上两种托养服务经市残联委托的第三方机构抽查,服务满意度98%以上。三是今年是常态化开展“上门评残”第一年,邀请中西结合医院和脑科医院医生在14个乡镇街道为85名疑似对象进行上门评残,其中 人取得残疾人证。
特殊教育普惠发展。联合教育部门开展适龄残疾儿童少年入学的数据比对和情况核查,通过“随班就读、特殊教育和送教上门”办法,对未入学对象采取控辍保学措施,确保适龄残疾儿童少年义务教育入学率稳定保持在97%以上;对高中及大学阶段符合条件的残疾学生、困难残疾人家庭子女学生实行教育资助全覆盖,据统计,年底已有18人次高中教育阶段学生和16人次高等教育阶段学生上交相关资料,预计共需资助金额9.52万元,确保我区高中和高等教育阶段残疾人学生和困难残疾人家庭子女不因学费而辍学或学业受到影响。
加强残联组织建设。全面完成了区乡(街道)两级残联换届工作,推动将村(社区)残协建设和残疾人工作纳入基层治理体系,规范和落实村(社区)残协建设标准,逐步推动村(社区)残协“活起来”、“强起来”。元月份召开了区残联第二次代表大会,选举产生了邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名残联第二届主席团和第二届执行理事会,还选举产生了出席邵阳市第七次代表大会代表,建立健全了信誉高的博彩公司推荐盲人协会、聋哑协会、肢残协会等区残联五大协会组织,表决通过了五大协会领导班子。特别是成功推荐区交通局原局长郑红兵同志出任邵阳市残联协会主席、湖南省残联协会副主席,她还被光荣地推选为湖南省残联第八次代表大会代表和中国残联第八次代表大会代表,并前往北京人民大会堂参加大会。这在我区乃至我市残联发展史上具有开创性的意义。
根据省市残联统一部署,6月份我们举办了第一届全区残协专职委员知识竞赛,14个乡镇街道“以赛代培”参加竞赛,火车南站街道代表队荣获冠军,代表信誉高的博彩公司推荐参加了全市专职委员知识竞赛,荣获季军。

(三)存在的问题及原因分析

我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题:预算绩效管理责任意识不强,绩效管理体制、机制还不够健全,预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位,绩效观念不强,重视不够;二是单位没有专业的评价人员,缺乏相应的业务专业知识,预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告


扫一扫在手机打开当前页
主办单位:十大正规在线博彩平台 亚洲十大正规在线博彩平台排名 承办单位:邵阳市十大正规在线博彩平台数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:十大正规在线博彩平台 在线博彩平台排名
承办单位:亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室
世界最大赌博网站 世界最大博彩网站 博彩公司排名 亚洲十大网赌信誉平台 全球最大的博彩平台 十大赌网下载主页官方