2023年度十大正规在线博彩平台科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
(一)宣传党的路线方针政策,密切联系科学技术工作者,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
(三)组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,提出政策建议。
(四)依照中华人民共和国科学技术普及法,弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
(五)编辑出版学术、科普性书籍和简讯。
(六)组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制度和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(七)管理区级学会(协会),指导乡、镇、街道科协工作,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(八)组织开展青少年科技创新竞赛和科技教育工作,开展城乡居民、公务员和基层领导干部的科学素质培训工作,提高他们使用现代科学技术的水平。
(九)开展民间科学技术交流活动。
(十)承办市科协、区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
信誉高的博彩公司推荐科学技术协会内设机构包括:本部门共有编制人数5人,实有人数4人。内设股室3个,分别为办公室、学会工作部、科学普及工作部。
(二)决算单位构成
十大正规在线博彩平台科学技术协会无下属单位,因此,在线博彩平台排名科学技术协会2023年单位决算即亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐科学技术协会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
113.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
90.60 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.60 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.71 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
113.27 |
本年支出合计 |
58 |
113.27 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
113.27 |
总计 |
62 |
113.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
90.60 |
90.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060702 |
科普活动 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
113.27 |
67.10 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
90.60 |
44.43 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
38.16 |
35.80 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
38.16 |
35.80 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
52.43 |
8.63 |
43.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060702 |
科普活动 |
40.28 |
8.63 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
113.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
90.60 |
90.60 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
113.27 |
本年支出合计 |
59 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
113.27 |
总计 |
64 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐科学技术协会 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
113.27 |
67.10 |
46.17 |
|||
206 |
科学技术支出 |
90.60 |
44.43 |
46.17 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
38.16 |
35.80 |
2.36 |
||
2060101 |
行政运行 |
38.16 |
35.80 |
2.36 |
||
20607 |
科学技术普及 |
52.43 |
8.63 |
43.81 |
||
2060702 |
科普活动 |
40.28 |
8.63 |
31.66 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:邵阳市十大正规在线博彩平台科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
54.98 |
302 |
商品和服务支出 |
12.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
15.48 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
7.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
6.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
1.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
8.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
54.98 |
公用经费合计 |
12.12 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邵阳市安全博彩公司推荐科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:邵阳市安全博彩公司推荐科学技术协会 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计113.27万元。与上年相比,收、支总计各增加33.53万元,增长42.05%。主要原因是2023年度中有60多万的收支是2022年度的收入实际发生在2023年。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计113.27万元,其中:财政拨款收入113.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计113.27万元,其中:基本支出67.1万元,占59.24%;项目支出46.17万元,占40.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计113.27万元,与上年相比,增加33.53万元,增长42.05%。主要原因是2023年度中有60多万的收支是2022年度的收入实际发生在2023年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出113.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加33.53万元,增长42.05%。主要是因为2023年度中有60多万的收支是2022年度的收入实际发生在2023年。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出113.27万元,主要用于以下方面:科学技术支出90.6万元,占79.98%;社会保障和就业支出10.6万元,占9.36%;卫生健康支出3.36万元,占2.97%;住房保障支出8.71万元,占7.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为90.9万元,支出决算数为113.27万元,完成年初预算的124.6%,其中:
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为42.8万元,支出决算为38.16万元,完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是:行政运行管理费用的节约。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
年初预算为34万元,支出决算为40.28万元,完成年初预算的118.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是:科普活动的正常开支。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.15万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算的差异。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为5.81万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的175.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时只算了养老支出的公共部分,决算中包个人缴纳部分。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算的差异。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.27万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预决算的差异。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为2.4万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的128.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预决算的差异。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出
年初预算为0.06万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:这块费用计入了行政医疗支出里面。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为0.86万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的32.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:这块费用计入了行政医疗费用里面。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.36万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的199.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出只算了公司部分,决算支出中包含个人缴纳的公积金。
11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务
年初预算为0.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:这块费用计入了其他科学技术支出里面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出67.1万元,其中:
人员经费54.98万元,占基本支出的81.94%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.12万元,占基本支出的18.06%,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,信誉高的博彩公司推荐科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
十大正规在线博彩平台科学技术协会2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
十大正规在线博彩平台科学技术协会2023年度机关运行经费支出12.12万元,比上年度决算数增加11.15万元,增长1,149.48%。主要原因是:2023年度中有60多万的收支是2022年度的收入实际发生在2023年。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元,我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.1万元,用于开展科学普及培训,人数5人,内容为科普活动普及培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额29.46万元,其中:政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.46万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,亚洲十大正规在线博彩平台排名科学技术协会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益,根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定,我单位在2023年部门预算编制时,制定了规范合理的预算绩效目标,实施了绩效目标运行监控,按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价,并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的效益,也得到了上级部门的肯定。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
1、党的二十大精神,强化党风廉政建设
抓好思想理论建设。提高党员干部队伍的思想政治素养,学习党的二十大报告,撰写学习党的二十大精神心得体会等,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,让党的二十大精神入心入脑。
严肃党内政治生活。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,严格执行“三会一课”等党的组织生活制度,今年来,支部召开组织生活会12次,主题党日活动12次,机关支部会议12次,通过支部书记上党课、学习强国手机学习、“主题党日”学习教育等多种形式加强对习近平总书记相关讲话精神进行学习,增强党员思想觉悟,提高党员政治意识,全面提升班子管理水平和党员思想水平。
强化纪律作风建设。以作风建设作为重点,抓牢抓实队伍日常管理,严格组织纪律,加强纪律教育,执行重大问题和重要事项及时请示报告,严格落实干部人事制度,紧盯管理松懈、作风松散、纪律松弛等现象。今年来,组织干部集中观看警示教育片8次,单位主要负责人对单位干部家属进行走访3次,每个家庭签订了家庭助谦倡议书,通过学习传达会议精神、学习典型案例、亲情监督预防等方式,让党员干部筑牢廉政红线。
2、做优科学普及,稳步提升全民科学素质
持续推进利用科普资源助推“双减”工作。今年来,组织我区中小学学校16名科技老师参加集中培训学习,科技老师的科学素养得到提升,促进创新人才培养。注重“科普从娃娃抓起”,我区小小科学家起点培训工作正式启动,联合亚洲十大正规在线博彩平台排名教育局下文,授予邵阳市在线博彩平台排名巨人教育培训学校有限公司为“亚洲十大正规在线博彩平台排名小小科学家起点培训基地”,完成招学员260名,公益培训有序进行。为不断激发青少年学科学、爱科学、用科学的浓厚兴趣,让学生零距离接触科技知识,体验学习自然科学的趣味性,联合市科技馆在华夏方圆、三八亭、向阳等学校开展科普大篷车进校园、科学思维大讲堂活动16场,做到城区学校全覆盖。为激发我区中小学生科创热情,锻炼实践能力,联合区教育局举办十大正规在线博彩平台首届中小学人工智能科技节,发动我区186名中小学生参加邵阳市2023年青少机器人竞赛,其中25人获得一等奖,亚洲十大正规在线博彩平台排名科协获得优秀组织单位奖,提升了我区中小学生科学素养。
持续扎实开展科普宣传活动。一是积极推动科普中国科普员注册与科普信息传播工作,注册率和信息传播量较去年得到明显提升。二是以“学雷锋活动月”、“网络安全宣传周”、“科技活动周”、“全国科技工作者”、“全国科普日”等活动契机,面向青少年、农民、产业工人、老年人、国家干部和公务员,持续开展科普志愿服务活动26场,发放宣传资料18万余册,制作宣传展板56块,宣传横幅70余条,4万余名干部群众接受科普知宣传,全社会营造了热爱科学、崇尚科学的良好氛围,公民科学素质稳步提升,其中安全博彩公司推荐2023年全国科普日活动启动仪式暨产业工人科普知识讲座活动得到市科协的肯定,被省科协评为全国科普日优秀活动。
持续深入推进科普队伍和阵地建设。神骏农业纳入市级科普研学教育基地路线图,与大祥一中、三八亭小学、邵阳市二中等5所学校签订了合作协议,接待参观体验的中小学生3000人次,一系列生动活泼的实践活动增加了科普教育的趣味性和互动性,在助力青少年科学素质提升方面发挥了重要作用。企业科协组织建设基本实现全覆盖,我区科协单设成立以来,积极推动企业科协组织建设,全区规模及以上企业34家,建立科协组织31家,企业科协建设占比达97%,其中央属工业企业2家,省级工业园区1家,都成立企业科协,建设占比为100%。
3、积极服务科技创新,深入实施人才战略
专家工作站力争“零”的突破。通过深入企业调研,今年4月,我区成立首家种业专家工作站——湖南粮安科技专家工作站,省科协已认定为2023年湖南省专家工作站。工作站现有正高职称专家7人,由湖南农业大学种子科学系教授雷东阳担任站长。现已成功选育出粮两优系列、C 两优系列广适性超级杂交组合通过国家或省级审定,野香优丝苗被第二届国际水稻论坛评为“最受喜爱的十大优质稻米品种”,被农业农村部专家组评为“首届全国优质稻(籼稻) 品种食味品质鉴评金奖”,代表湖南省南州虾稻品牌米获得 2019年巴拿马环太平洋万国博览会金奖及2021年巴拿马环太平洋万国博览会中国区特等金奖,粮安野香米进入湖南省农业厅湘米工程主推中稻品种,五项技术获得国家专利证书,三项新品种获农业部植物新品种权保护,五项成果获省科技厅科技成果登记,两项成果已在市场成功转让,湖南粮安科技专家工作站的建设,对我区水稻科技成果的转化起到更好的推动作用。
强化为科技工作者服务工作的针对性和实效性。为全面了解我区科技工作者资源现状,区委常委副区长亲自召开全区科技工作者信息采集工作部署会,全区完成科技工作者信息采集1089人,其中正高职称12人,副高职称48人,中级职称315人,初级职称597人,主要分布领域为基层乡镇管理、通讯技术、建筑、农业、医疗卫生、混凝土制造业、教育、电力等,为我区有关部门制定科技和人才政策提供科学参考,助力我区经济社会高质量发展。打造价值,突出举荐表彰先进。为进一步激发科技工作者的荣誉感,开展先进科技工作者评选工作,向市科协推荐2023年湖南省“卓越工程师”候选人1名,申报评审科学传播专业职称3人和创新技术管理工程专业职称1人。
4、强化科协自身建设,注入新鲜血液。制定《关于在线博彩平台排名选举邵阳市科学技术协会第十一次全市代表大会代表及推选第十一届全国委员会委员候选人的方案》,按照坚持标准、统筹考虑的原则,在广泛征求意见、充分酝酿的基础上,通过民主程序推荐出具有代表性和广泛性的代表候选人9人和委员候选人2人,召开信誉高的博彩公司推荐科学技术协会一届二次常委会议选举邵阳市科学技术协会第十一次代表大会代表8人及推选第十一届全市委员会委员候选人2人,为科普工作注入新鲜血液。
(三)存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题:预算绩效管理责任意识不强,绩效管理体制、机制还不够健全,预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位,绩效观念不强,重视不够;二是单位没有专业的评价人员,缺乏相应的业务专业知识,预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
在线博彩平台排名科学技术协会2023年度部门整体绩效评价报告.