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2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部部门决算
发布时间:2024-09-12 信息来源:在线博彩平台排名委组织部 作者:信誉高的博彩公司推荐委组织部 【字体:

2023年度安全博彩公司推荐委组织部部门决算

第一部分 安全博彩公司推荐委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 十大正规在线博彩平台委组织部概况

一、部门职责

(一)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

(二)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。

(三)提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

(四)研究制订全区组织管理信息系统建设规划,指导全区组织系统信息网建设;负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。

(五)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

(六)制订干部教育工作规划,组织,协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。

(七)制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导有关专家开展活动。

(八)负责公务员事务管理,拟定、实施公务员工资福利政策,区直机关公务员工资统发审核;负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。

(九)负责老干部相关管理服务。

(十)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

十大正规在线博彩平台委组织部内设机构包括:本部门共有编制人数27人,实有人数19人。内设股室10个,分别为办公室(信息调研组、新闻宣传办公室)、人才工作办公室、干部监督组(巡察工作联络办公室、12380举报中心)、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组(区委党代表联络办公室)、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。

(二)决算单位构成

十大正规在线博彩平台委组织部无下属单位,因此,十大正规在线博彩平台委组织部2023年单位决算即十大正规在线博彩平台委组织部本级。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

836.89

一、一般公共服务支出

32

465.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2.16

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

50.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4.24

八、社会保障和就业支出

39

247.89

9

九、卫生健康支出

40

41.36

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

2.16

12

十二、农林水支出

43

10.67

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

21.27

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

4.24

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

843.28

本年支出合计

58

843.28

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

843.28

总计

62

843.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

843.28

839.05

0.00

0.00

0.00

0.00

4.24

201

一般公共服务支出

465.69

465.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

27.45

27.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务及机关事务管理

27.45

27.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

432.33

432.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

294.57

294.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

58.03

58.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

53.22

53.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

247.89

247.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

131.77

131.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

90.27

90.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

41.50

41.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.46

88.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.67

10.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.24

22999

其他支出

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.24

2299999

其他支出

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.24

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

843.28

483.88

359.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

465.69

322.10

143.59

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

27.45

1.55

25.91

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务及机关事务管理

27.45

1.55

25.91

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

432.33

314.65

117.68

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

294.57

270.64

23.93

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

58.03

8.68

49.35

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

53.22

8.83

44.39

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

247.89

94.90

152.99

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

131.77

4.86

126.91

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

90.27

4.86

85.41

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

41.50

0.00

41.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.46

88.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.67

0.00

10.67

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.27

21.27

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

836.89

一、一般公共服务支出

33

465.69

465.69

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.16

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

50.00

50.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

247.89

247.89

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

41.36

41.36

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

2.16

0.00

2.16

0.00

12

十二、农林水支出

44

10.67

10.67

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

21.27

21.27

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

839.05

本年支出合计

59

839.05

836.89

2.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

839.05

总计

64

839.05

836.89

2.16

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:信誉高的博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

836.89

479.64

357.25

201

一般公共服务支出

465.69

322.10

143.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

27.45

1.55

25.91

2010305

专项业务及机关事务管理

27.45

1.55

25.91

20132

组织事务

432.33

314.65

117.68

2013201

行政运行

294.57

270.64

23.93

2013202

一般行政管理事务

58.03

8.68

49.35

2013204

公务员事务

26.50

26.50

0.00

2013299

其他组织事务支出

53.22

8.83

44.39

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

206

科学技术支出

50.00

0.00

50.00

20699

其他科学技术支出

50.00

0.00

50.00

2069999

其他科学技术支出

50.00

0.00

50.00

208

社会保障和就业支出

247.89

94.90

152.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

131.77

4.86

126.91

2080116

引进人才费用

90.27

4.86

85.41

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

41.50

0.00

41.50

20805

行政事业单位养老支出

88.46

88.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36

28.36

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

60.10

60.10

0.00

20808

抚恤

26.08

0.00

26.08

2080801

死亡抚恤

26.08

0.00

26.08

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

0.00

210

卫生健康支出

41.36

41.36

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.36

41.36

0.00

2101101

行政单位医疗

11.46

11.46

0.00

2101103

公务员医疗补助

28.69

28.69

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.22

1.22

0.00

213

农林水支出

10.67

0.00

10.67

21301

农业农村

9.20

0.00

9.20

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

9.20

0.00

9.20

21307

农村综合改革

1.47

0.00

1.47

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1.47

0.00

1.47

221

住房保障支出

21.27

21.27

0.00

22102

住房改革支出

21.27

21.27

0.00

2210201

住房公积金

21.27

21.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

289.78

302

商品和服务支出

67.80

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

80.35

30201

办公费

17.16

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

55.06

30202

印刷费

0.18

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

66.01

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

4.26

30106

伙食补助费

7.08

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.26

31002

办公设备购置

4.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.46

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.38

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16.78

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

10.46

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.18

30211

差旅费

2.78

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

22.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

117.79

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

80.82

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.14

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.27

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

1.32

30227

委托业务费

0.43

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

5.31

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

15.18

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

34.41

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.38

人员经费合计

407.58

公用经费合计

72.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:十大正规在线博彩平台组织部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计843.28万元。与上年相比,收、支总计各增加212.03万元,增长33.59%。主要原因是公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇、项目资金等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计843.28万元,其中:财政拨款收入839.05万元,占99.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.24万元,占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计843.28万元,其中:基本支出483.88万元,占57.38%;项目支出359.41万元,占42.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计839.05万元,与上年相比,增加244.29万元,增长41.07%。主要原因是公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇、项目资金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出836.89万元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比,财政拨款支出增加245.61万元,增长41.54%。主要是因为公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇、项目资金等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出836.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出465.69万元,占55.66%;科学技术支出50万元,占5.97%;社会保障和就业支出247.89万元,占29.62%;卫生健康支出41.36万元,占4.94%;农林水支出10.67万元,占1.27%;住房保障支出21.27万元,占2.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为417.94万元,支出决算数为836.89万元,完成年初预算的200.24%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.45万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:党员轮训工作经费,年初无预算。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为336.16万元,支出决算为294.57万元,完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金未支付,资金结转下年。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

年初预算为1.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:资金未支付,结转下年。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为58.03万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项党内关怀基金、党员轮训费、一村一名大学生等专项资金,年初无预算。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员绩效奖等开支增加。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.22万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:区级培训经费、2023年离退休老干部人员经费、选调生补助资金等,年初无预算。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.9万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:老年大学学费,年初无预算。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:省级人才发展专项资金,年初无预算。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.27万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人才引进专项资金,年初无预算。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人才引进专项经费,年初无预算。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为28.36万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为60.1万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休一次性生活补贴,年初无预算。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.08万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金,年初无预算。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为11.46万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为16.33万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分资金未支付,结转到本年支付。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:选调生到村工作中央补助资金,年初无预算。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:选调生补助经费,年初无预算。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为21.27万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出479.64万元,其中:

人员经费407.58万元,占基本支出的84.98%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.06万元,占基本支出的15.02%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,十大正规在线博彩平台委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2.16万元;年初结转和结余0.0万元;支出2.16万元,其中基本支出0.0万元,项目支出2.16万元;年末结转和结余0.0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况

亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部2023年度机关运行经费支出72.06万元,比上年度决算减少42.16万元,下降36.91%。主要原因是:我单位厉行节约,严控机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额158.78万元,其中:政府采购货物支出68.41万元、政府采购工程支出70.65万元、政府采购服务支出19.72万元。授予中小企业合同金额157.61万元,占政府采购支出总额的99.26%,其中:授予小微企业合同金额86.96万元,占授予中小企业合同金额的55.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.65%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范预算绩效目标管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益,根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定,我单位在2023年部门预算编制时,制定了规范合理的预算绩效目标,实施了绩效目标运行监控,按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价,并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的效益,也得到了上级部门的肯定。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为843.28万元,其中,基本支出483.88万元,项目支出359.40万元,具体见附件1。

(三)存在的问题及原因分析

我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题:预算绩效管理责任意识不强,绩效管理体制、机制还不够健全,预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位,绩效观念不强,重视不够;二是单位没有专业的评价人员,缺乏相应的业务专业知识,预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1:2023年安全博彩公司推荐组织部整体支出绩效评价报告-20241025153247783


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