信誉高的博彩公司推荐融媒体中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、促进媒体融合发展,新兴媒体平台运行,网络媒体技术咨询、服务,公众号、客户端等网络媒体代运行,地面数字电视、应急广播系统运行维护。
(二)机构设置
信誉高的博彩公司推荐融媒体中心内设机构包括:内设股室4个(含综合运行部、采编部、技术保障部、综合服务部)。亚洲十大正规在线博彩平台排名融媒体中心为区委直属正科级事业单位,本单位共有编制人数7人,实有人数6人。
二、部门预算单位构成
信誉高的博彩公司推荐融媒体中心只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含在线博彩平台排名融媒体中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算142.32万元,其中:一般公共预算拨款142.32万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加10.42万元,主要原因是财政对于融媒体中心经费增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算142.32万元,其中:一般公共服务支出0.52万元,文化旅游体育与传媒支出121.21万元,社会保障和就业支出9.76万元,卫生健康支出3.89万元,住房保障支出6.94万元。支出较去年增加10.42万元,主要原因是财政对于融媒体中心经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算142.32万元,其中:一般公共服务支出0.52万元,占0.37%,文化旅游体育与传媒支出121.21万元,占85.17%,社会保障和就业支出9.76万元,占6.86%,卫生健康支出3.89万元,占2.73%,住房保障支出6.94万元,占4.88%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算86.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算55.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他文化旅游体育与传媒支出55.86万元,主要用于新兴媒体平台运行,网络媒体技术咨询、服务,公众号、客户端等网络媒体代运行,地面数字电视、应急广播系统运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是单位没有配备公车。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为142.32万元,其中,基本支出86.46万元,项目支出55.86万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表