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在线博彩平台排名就业服务中心2025年部门预算公开说明
发布时间:2025-03-26 信息来源:区就业局 作者:区就业局 【字体:

安全博彩公司推荐就业服务中心2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。

2、提供就业政策法规咨询服务。

3、开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

4、建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制。

5、在劳动保障行政部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。

6、指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息,提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务。

7、指导办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案。

8、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定时对工作人员进行业务知识培训。

9、承办劳动保障行政部门交办的其他工作。

(二)机构设置

信誉高的博彩公司推荐就业服务中心内设机构包括:设有办公室、计财股、就业服务股、职业培训和创业服务股、农民工工作服务股、人力资源服务股、档案管理股等部门。根据邵阳市在线博彩平台排名编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)和《关于在线博彩平台排名劳动就业保障服务局由差额拨款改为全额烦人批复》(大编发【2003】10号),设置信誉高的博彩公司推荐就业服务中心,现为事业单位。安全博彩公司推荐就业服务中心事业编制7人,实际12人;离退休人员7人,其中退休人员7人。

二、部门预算单位构成

安全博彩公司推荐就业服务中心只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含亚洲十大正规在线博彩平台排名就业服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算69.32万元,其中:一般公共预算拨款69.32万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少0.52万元,主要原因是人员经费调整,厉行节约,财政减压开支。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算69.32万元,其中:一般公共服务支出0.38万元,社会保障和就业支出61.02万元,卫生健康支出2.93万元,住房保障支出4.99万元。支出较去年减少0.52万元,主要原因是人员经费调整,厉行节约,财政减压开支。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算69.32万元,其中:一般公共服务支出0.38万元,占0.55%,社会保障和就业支出61.02万元,占88.03%,卫生健康支出2.93万元,占4.22%,住房保障支出4.99万元,占7.2%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算68.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0.97万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:就业管理事务支出0.97万元,主要用于用来打印资料,招工栏经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出6.22万元,比上年预算增加0.05万元,增长0.81%,主要原因是公用经费调整。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是本单位未有三公经费。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为69.32万元,其中,基本支出68.35万元,项目支出0.97万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

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