在线博彩平台排名委政法委2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央、省委和市委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安大祥、法治大祥建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定 、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、禁毒有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向区委提出建议。
6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件、推进严格执法、公正司法。
8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管区法学会。
10、监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,调查分折和及时纠正存在的普遍性、倾向性问题,研究制定相关对策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督工作制度, 针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。
11、调查研究涉邪教问题,了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出对策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动。
12、调查分析全区社会治安形势并提出对策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各地区各部门推进扫黑除恶、禁毒、社会治安重点地区和突出治安问题 排查整治、社会治安防控体系建设。
13、落实政法工作领域意识形态工作责任制。组织协调政法舆情的监控分析,研究影响国家安全和社会稳定的国内外舆论情况和信息,提出对策建议,并将有关情况及时通报区委宣传主管部门。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
十大正规在线博彩平台委政法委内设机构包括:内设股室7个(含0个副科级单位),分别为:0个。本部门共有编制人数20人,实有人数18人,其中在职18人,退休8人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:二级机构为区禁毒社会化事务中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算313.81万元,其中:一般公共预算拨款313.81万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少60.47万元,主要原因是人员减少,收入相对应减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算313.81万元,其中:一般公共服务支出243.88万元,社会保障和就业支出34.03万元,卫生健康支出15.91万元,住房保障支出20.00万元。支出较去年减少60.47万元,主要原因是人员减少,支出相对应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算313.81万元,其中:一般公共服务支出243.88万元,占77.71%,社会保障和就业支出34.03万元,占10.84%,卫生健康支出15.91万元,占5.07%,住房保障支出20.00万元,占6.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算304.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算9.79万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出9.79万元,主要用于法学会;国安工作经费;平安建设、维稳及迎检;铁路护路;区人民法院司法救助资金;区检察院司法救助资金等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出55.91万元,比上年预算减少13.02万元,下降18.89%,主要原因是人员减少,机关运行经费相对减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是未使用三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为313.81万元,其中,基本支出304.02万元,项目支出9.79万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表