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2021年度邵阳市十大正规在线博彩平台城北路街道办事处部门决算
发布时间:2022-09-16 信息来源:城北街道办事处 作者:城北街道办事处 【字体:

目录

第一部分 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名城北路街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

            第一部分 邵阳市十大正规在线博彩平台城北路街道办事处单位概况

一、部门职责

街道党工委是区委的派出机关,领导本区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能:

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系;着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、居务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。在线博彩平台排名城北路街道办事处内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、政务服务中心、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、党的纪律检查委员会和监察机构、人大、政协、武装、工会、共青团、妇联。

(二)决算单位构成。邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名城北路街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:只包含邵阳市安全博彩公司推荐城北路街道办事处单位本级。                   

                          第二部分部门决算表(见附件)

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:2021年邵阳市安全博彩公司推荐城北路街道办事处部门决算公开表格

               第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1363.96万元。与上年相比,增加36.8万元,增长2.77%,主要是因为创文、创卫、维稳以及疫情防控工作增加了资金投入年初无预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1232.57万元,其中:财政拨款收入946.05万元,占76.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入286.52万元,占23.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1347.93万元,其中:基本支出1046.61万元,占77.65%;项目支出301.31万元,占22.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1077.44万元,与上年相比,增加36.94万元增长3.55%,主要是因为创文、创卫、维稳以及疫情防控工作增加了资金投入年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1056.85万元,占本年支出合计的78.4%,与上年相比,财政拨款支出增加196.73万元,增长22.87%,主要是因为创文、创卫、疫情防控工作进入常态化管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1056.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出719.02万元,占68.03%;社会保障和就业(类)支出164.43万元,占15.56%;卫生健康(类)支出55.55万元,占5.26%;城乡社区(类)支出46万元,占4.35%;农林水(类)支出21万元,占1.99%;住房保障(类)支出45.38万元,占4.29%;其他(类)支出5.48万元,占0.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为662.99万元,支出决算数为1056.85万元,完成年初预算的159.41%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为458.94万元,支出决算为426.18万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老、职业年金尚未支付。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)为上级专项资金

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)为上级专项资金。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)为上级专项资金。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)为上级专项资金

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为5.48万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一拨入总工会,未在本单位列支。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为104.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)为上级专项资金

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)为上级专项资金。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为112.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)为上级专项资金

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)为上级专项资金

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,新增退休人员待遇

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为63.43万元,支出决算为34.18万元,完成年初预算的53.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老保险尚未缴纳

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为31.72万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职业年金单位部分统一由区财政与社保结算,未从本单位列支。

15、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。为上级专项资金。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社区退休人员费用支出,年初无预算。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社区退休人员费用支出,年初无预算。

18、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为3.78万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的289.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退伍兵安置人员工资级别重新认定调整。

19、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为1.89万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的194.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补缴上年生育保险和其他社会保险。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为37.99万元,支出决算为42.17万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补交上年未及时缴纳的医疗保险

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为13.7万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分医疗保险未交。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)为上级专项资金

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)为上级专项资金。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)为上级专项资金。

26、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)为上级专项资金。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为45.38万元,支出决算为45.38万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

28、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:创文创卫、疫情防控工作进入常态化管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出795.01万元,其中:人员经费716.15万元,占基本支出的90.08%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费78.86万元,占基本支出的9.92%,主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元,支出决算为0.5万元,完成预算的34.48%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.45万元,支出决算为0.23万元,完成预算的15.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比增加0.23万元,增长100%,增长的主要原因是创文、创卫、疫情防控等工作劳务工人在本单位食堂用餐。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是城管执法车辆由办事处使用,区公车办管理与上年相比减少0.82万元,减少75.23%减少的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.23万元,占46%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0.27万元,占54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.23万元,全年共接待来访团组11个、来宾58人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.27万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市在线博彩平台排名城北路街道办事处更新公务用车0辆公务用车运行维护费0.27万元,主要是维修及保养支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;年初结转和结余0万元;支出4万元,其中基本支出0万元,项目支出4万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)为上级专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.56万元,其中基本支出0.56万元,项目支出0万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要原因是用于下拨社区用于国有企业退休人员社会化管理补助支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出78.86万元,比年初预算数增加10.91万元,增长16.05%。主要原因是:主要原因是创文、疫情防控、信访维稳扫黑除恶、禁毒等宣传费用的增加

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,召开0次会议,人数0人;开支培训费0万元,开展0次培训,人数0人;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额167.86万元,其中:政府采购货物支出57.99万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出105.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位预算无项目支出,亦无评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出662.99万元,政府性基金预算支出0 万元。组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出662.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价来看,2021年预算安排的基本支出保障了我部门正常的工作运转,推进我部门城市管理提质、蓝天保卫战等重要工作,为加强社会管理,维护社会稳定,强化公共服务,改善民生福祉,促进经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

其他城乡社区公共设施支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95分,项目全年预算数0万元,实际执行数46万元。从绩效评价结果看,项目各项同产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果,下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门整体绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分97分,全年预算数662.99万元,实际执行数1056.85万元,完成年初预算的159.41%。从绩效评价结果看,项目各项同产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果,下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

                       第四部分 名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                       第五部分 附件

附件1:2021年邵阳市信誉高的博彩公司推荐城北路街道办事处部门决算公开表格

附件2:2021年度邵阳市信誉高的博彩公司推荐城北路街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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