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安全博彩公司推荐委组织部2025年部门预算公开说明
发布时间:2025-03-26 信息来源:十大正规在线博彩平台委组织部 作者:安全博彩公司推荐委组织部 【字体:

亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部2025年部门预算公开说明

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、研究制订全区组织管理信息系统建设规划,指导全区组织系统信息网建设;负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。

5、负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

6、制订干部教育工作规划,组织,协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。

7、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导有关专家开展活动。

8、负责公务员事务管理,拟定、实施公务员工资福利政策,区直机关公务员工资统发审核;负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。

9、负责老干部相关管理服务

10、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置

信誉高的博彩公司推荐委组织部内设机构包括:内设股室10个,分别为办公室(信息调研组、新闻宣传办公室)、人才工作办公室、干部监督组(巡察工作联络办公室、12380举报中心)、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组(区委党代表联络办公室)、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。本部门共有编制人数27人,实有人数83人,其中在职21人,退休62人。

二、部门预算单位构成

信誉高的博彩公司推荐委组织部只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含十大正规在线博彩平台委组织部。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算408.21万元,其中:一般公共预算拨款408.21万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加5.92万元,主要原因是人员工资福利增加。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算408.21万元,其中:一般公共服务支出268.52万元,社会保障和就业支出86.79万元,卫生健康支出31.60万元,住房保障支出21.30万元。支出较去年增加5.92万元,主要原因是人员工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算408.21万元,其中:一般公共服务支出268.52万元,占65.78%,社会保障和就业支出86.79万元,占21.26%,卫生健康支出31.60万元,占7.74%,住房保障支出21.30万元,占5.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算358.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算49.67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出49.67万元,主要用于党代表活动、农民大学生、选调公务员、离退休老干部人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出41.35万元,比上年预算增加5.06万元,增长13.94%,主要原因是机关运行经费按人均标准计算安排,本年因人员增加,机关运行经费相应增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是我单位按照中央、省和市委、市政府要求,全面贯彻落实中央八项规定精神、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为408.21万元,其中,基本支出358.54万元,项目支出49.67万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

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